中央社会主义学院(以下简称学院)2024年度内部控制、内部审计工作是政府集中采购目录外、采购限额以下服务类采购项目。现邀请符合条件的供应商参加该项目比选活动,提交响应文件。
一、项目概况
(一)学院拟通过公开比选方式,选聘一家会计师事务所,为学院提供内部控制体系建设及内部审计工作服务,协助完善学院内部治理机制,提升风险管理水平。
(二)服务期限及项目预算:自合同签订日期起1年,全年预算15万元,按照项目单独签订服务合同。
二、服务内容
(一)根据2024年度学院内部控制建设的实际情况、存在的问题和取得的实效,以能够反映学院内部控制真实情况的相关材料为支撑,科学准确客观编制《2024年度中央社会主义学院内部控制报告》。
(二)对学院本级进行内部控制风险评估,范围主要包括但不限于学院层面(内部控制机构组成及运行情况、规范权力运行情况、内部控制相关问题整改情况、内部控制信息化汇总情况等)和业务层面(预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理等)。
(三)对学院服务中心、培训中心2024年度的财务收支情况进行审计并出具审计报告,审计范围包括但不限于财务收入来源的合法性、完整性,财务支出的合法性、合规性、合理性,资产的安全性,往来款项情况,是否存在账外资金等。
(四)对培训中心2025年度财务会计报表进行审计并出具审计报告,审计范围包括但不限于会计报表编制合规性、完整性,会计核算合规性,财务管理完善性。
(五)根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》《审计署关于内部审计工作的规定》及配套指引的规定和学院要求提供咨询服务,要对执行业务过程中知悉的学院信息长期保密。
三、响应人需具备的资格
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)参加采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
四、时限要求
(一)2024年度的内部控制报告(含内控风险评价相关内容)需要在2025年5月31日前完成。
(二)2024年度的内部审计报告需要在2025年9月15日前完成。
(三)2025年度培训中心会计报表审计报告需要在2026年2月15日前完成。
五、比选响应文件的提交
(一)将报价、资质、服务方案等装订成册,一式三份,封面加盖单位公章,同时加盖骑缝章。
(二)将上述纸质资料装入档案袋并进行密封并需在密封处加盖有效公章及法人签字。档案袋封面注明项目名称、联系人、联系电话。
(三)请按要求时间和地点报送资料。报送时间为:2025年4月14日17:00前报送至中央社会主义学院南门(北京市海淀区万寿寺甲4号)。
4.未按公告要求报价的,视为无效文件。
六、联系方式
业务咨询:孙老师68706204
报送资料:白老师68706911